|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4088-14-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
12-02-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMBUSTIBLE CAMIONETA DAEM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4085-73-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
3 Poniente esquina 1 Norte |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
3 Poniente esquina 1 Norte |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
19452,58 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
3 Poniente esquina 1 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Empresas HN |
|
Razón Social |
HUGO NAJLE HAYE
|
|
R.U.T. |
3.611.018-k |
|
Sucursal |
Empresas HN |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101505
| Diesel | 1 | Unidad no definida | COMBUSTIBLE CAMIONETA DAEM | |
$ 92.844,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 92.844
|
$ 92.844
|
|
|
Total Neto
|
$ 92.844
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 9.538
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.453
|
|
$ 121.835
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.