Orden de Compra. Nº
4088-1408-SE18
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COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA UNIFICADA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-1408-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-06-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA UNIFICADA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-3-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
30968,48
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas
27
Unidad no definida
TRIRAS DE PVC 1/2
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.449
$ 37.449
12161905
Limpiadores con chorros de agua
14
Unidad no definida
ASPERSORES DE
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.702
$ 44.702
39121407
Regletas de conexiones
20
Unidad no definida
TERMINALES DE HI 20
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
23171705
Codos de troquel
10
Unidad no definida
CODOS DE 1/2
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.510
$ 1.510
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
Unidad no definida
TARRO VINILIT GRANDE
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.479
$ 2.479
60101709
Tableros de franela
1
Unidad no definida
TABLON GRANDE
$ 3.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.908
$ 3.908
31161722
Tuercas de unión
30
Unidad no definida
UNIONES AMERICANAS
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.800
$ 34.800
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
6
Unidad no definida
KILOS JARDITEC MEZCLA ESTADIO SEMILLA
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.244
$ 29.244
11101604
Mineral de cobre
20
Unidad no definida
T DE 1/2
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.700
Total Neto
$ 162.992
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.968
TOTAL OC
$ 193.960
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.