Orden de Compra. Nº4088-1408-SE18 "COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA UNIFICADA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1408-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-06-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA UNIFICADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-3-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 30968,48
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas27Unidad no definidaTRIRAS DE PVC 1/2  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.449 $ 37.449
12161905
Limpiadores con chorros de agua14Unidad no definidaASPERSORES DE  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.702 $ 44.702
39121407
Regletas de conexiones20Unidad no definidaTERMINALES DE HI 20  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
23171705
Codos de troquel10Unidad no definidaCODOS DE 1/2  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510 $ 1.510
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1Unidad no definidaTARRO VINILIT GRANDE  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479
60101709
Tableros de franela1Unidad no definidaTABLON GRANDE  $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.908 $ 3.908
31161722
Tuercas de unión30Unidad no definidaUNIONES AMERICANAS  $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara6Unidad no definidaKILOS JARDITEC MEZCLA ESTADIO SEMILLA  $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.244 $ 29.244
11101604
Mineral de cobre20Unidad no definidaT DE 1/2  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
Total Neto $ 162.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.968
TOTAL OC $ 193.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.