Orden de Compra. Nº4088-1418-SE15 "ADORNOS FIESTAS PATRIAS ESCUELA DE PASO CUÑAO - SEP (E)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1418-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-09-2015
Nombre de la Orden de Compra ADORNOS FIESTAS PATRIAS ESCUELA DE PASO CUÑAO - SEP (E)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 14026,56
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201512
Cinta Transparente10Unidad no definidaROLLLOS DE CINTA TRICOLOR 9MM  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500
25132002
Globos de aire caliente2Unidad no definidaGLOBOS TRICOLOR PAQUETE 50 UNIDADES  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110
14111610
Cartulina5Unidad no definidaCARTULINA PLATEADA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
14111610
Cartulina5Unidad no definidaCARTULINA ROJA METALICA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
60111408
Ondas o cintas decorativas50Unidad no definidaESCARAPELAS, COPIHUES Y OTROS  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.550 $ 28.550
60111408
Ondas o cintas decorativas2Unidad no definidaCAJA DE CORCHETES PARA ENGRAPADORA  $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.594 $ 1.594
60111408
Ondas o cintas decorativas200Unidad no definidaMTS DE BANDERITAS PLASTICAS  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31201512
Cinta Transparente5Unidad no definidaCINTA DE EMBALAJE  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
Total Neto $ 73.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.027
TOTAL OC $ 87.851


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.