Orden de Compra. Nº4088-144-SE15 "MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA DE MESAMAVIDA - (E)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-144-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-03-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA DE MESAMAVIDA - (E)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 18563
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAVID ALBERTO NOVOA ROMERO
Razón Social DAVID ALBERTO NOVOA ROMERO
R.U.T. 9.914.635-4
Sucursal DAVID ALBERTO NOVOA ROMERO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102304
Perfiles de acero4Unidad no definidaTUBO 3 X 2 MM  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
11101712
Aleación ferrosa1Unidad no definidaFE O 8MM  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
23171509
Soldadura2Unidad no definidaKG SOLDADURA 3/32 P.V. 6011  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidad no definidaGALON ANTICORROSIVO NEGRO  $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaGALON ESMALTE BLANCO  $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5Unidad no definidaLTS. DILUYENTE SINTETICO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 3"  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
Total Neto $ 97.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.563
TOTAL OC $ 116.263


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.