Orden de Compra. Nº4088-151-SE18 "CONTRATACION MANO DE OBRA VENDIDA ESC.POLCURA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-151-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2018
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION MANO DE OBRA VENDIDA ESC.POLCURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-17-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 179550
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISTIAN MENDOZA
Razón Social CRISTIAN ALBERTO MENDOZA MENDOZA
R.U.T. 11.949.171-1
Sucursal CRISTIAN MENDOZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171510
Alambre soldador21Unidad no definidaREJAS EN PERFIL MTS2  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.000 $ 945.000
Total Neto $ 945.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.550
TOTAL OC $ 1.124.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.