Orden de Compra. Nº4088-1582-SE15 "SE REQUIERE MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS /LONGAVI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1582-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2015
Nombre de la Orden de Compra SE REQUIERE MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS /LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 57057
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per30Unidad no definidaMASCARILLAS   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaPAÑOS DE SACUDIR 40X45CM  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
12141901
Cloro Cl20Unidad no definidaCLORO GEL  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
47131618
Mopas húmedas4Unidad no definidaMOPAS SECA GRANDE   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
24111503
Bolsas de plástico50Unidad no definidaBOLSA CAMICETAS   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47131618
Mopas húmedas2Unidad no definidaESCOBILLONES GRANDES   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
27112004
Palas2Unidad no definidaPALAS PLASTICAS   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
11101518
Talco4Unidad no definidaTALCO PERFUMADO  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
15121511
Pasta para montaje20Unidad no definidaPASTA DE DIENTE PARA NIÑOS  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
47131816
Desodorantes20Unidad no definidaLISOFORT  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
53131601
Gorro de baño8Unidad no definidaCAJAS DE COFIAS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111703
Toallas de papel15Unidad no definidaTOALLA NOVA INDUSTRIAL   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
Total Neto $ 300.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.057
TOTAL OC $ 357.357


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.