Orden de Compra. Nº4088-1583-SE13 "MATERIAL DE FERRETERIA LICEO C-29 LONGAVI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1583-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA LICEO C-29 LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 91583,211
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado1Unidad no definidaKILOS CLAVOS 2 1/2  $ 1.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.179 $ 1.179
60121001
Pinturas4Unidad no definidaTINETAS ESMALTE AL AGUA.  $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.488 $ 218.487
60121001
Pinturas8Unidad no definidaGALONES OLEO PROFESIONAL TRICOLOR.  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10Unidad no definidaLITROS DILUYENTE ENVASADO.  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.764
31211904
Brochas4Unidad no definidaRODILLOS CHIPORRO NATURAL  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.436 $ 12.437
30181505
Taza de WC2Unidad no definidaSALA DE BAÑO COLR BLANCO  $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.436 $ 92.437
30141503
Aislamiento de espuma3Unidad no definidaPAQUETES AISLAPOL 80 CENTRIMETROS.  $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.705 $ 24.706
Total Neto $ 482.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.583
TOTAL OC $ 573.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.