Orden de Compra. Nº
4088-1616-SE16
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MATERIALES DE ASEO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION (I)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-1616-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-09-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION (I)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
76630,23
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad no definida
CLORO GEL
$ 1.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.360
$ 11.360
47131829
Productos de limpieza del baño
6
Unidad no definida
PQTE. PASTILLA DE BAÑO
$ 1.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.198
$ 6.198
51102707
Gluconato de clorhexidina
10
Unidad no definida
JABON LIQUIDO
$ 1.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.980
$ 14.980
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
10
Unidad no definida
SILICONA SPRAY PARA VEHICULO
$ 1.859,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.590
$ 18.590
14111703
Toallas de papel
40
Unidad no definida
TOALLA JUMBO
$ 4.649,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 185.960
$ 185.960
14111704
Papel higiénico
20
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL
$ 1.859,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.180
$ 37.180
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Unidad no definida
PQTES DE CERA ROJA
$ 1.446,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.460
$ 14.460
47131806
Barniz o ceras de muebles
15
Unidad no definida
LIMPIADOR PISO POET
$ 1.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.040
$ 17.040
47131810
Productos para lavar platos
4
Unidad no definida
RECARGA LAVALOZA QUIX
$ 2.273,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.092
$ 9.092
47131811
Productos de lavandería
4
Unidad no definida
DETERGENTE DE 1 KILO
$ 3.306,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.224
$ 13.224
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad no definida
PQTES. BOLSA DE BASURA 70X90
$ 702,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.060
$ 21.060
47131502
Paños de limpieza
16
Unidad no definida
PAÑO SACUDIR 40X45
$ 413,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.608
$ 6.608
47131502
Paños de limpieza
3
Unidad no definida
PQTE. PAÑOS ABSORVENTE
$ 465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.395
$ 1.395
47131603
Esponjas
12
Unidad no definida
ESPONJA LAVA LOZA
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.720
$ 3.720
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad no definida
LIMPIADOR EN CREMA CIF
$ 1.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.370
$ 8.370
12191501
Solventes aromáticos
30
Unidad no definida
DESODORANTE SPRAY
$ 1.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.080
$ 34.080
Total Neto
$ 403.317
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.630
TOTAL OC
$ 479.947
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.