Orden de Compra. Nº4088-1616-SE16 "MATERIALES DE ASEO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION (I)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1616-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION (I)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 76630,23
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaCLORO GEL  $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.360 $ 11.360
47131829
Productos de limpieza del baño6Unidad no definidaPQTE. PASTILLA DE BAÑO  $ 1.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.198 $ 6.198
51102707
Gluconato de clorhexidina10Unidad no definidaJABON LIQUIDO  $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.980 $ 14.980
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10Unidad no definidaSILICONA SPRAY PARA VEHICULO  $ 1.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.590 $ 18.590
14111703
Toallas de papel40Unidad no definidaTOALLA JUMBO  $ 4.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.960 $ 185.960
14111704
Papel higiénico20Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL  $ 1.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.180 $ 37.180
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10Unidad no definidaPQTES DE CERA ROJA  $ 1.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.460 $ 14.460
47131806
Barniz o ceras de muebles15Unidad no definidaLIMPIADOR PISO POET  $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.040
47131810
Productos para lavar platos4Unidad no definidaRECARGA LAVALOZA QUIX  $ 2.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.092 $ 9.092
47131811
Productos de lavandería4Unidad no definidaDETERGENTE DE 1 KILO  $ 3.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.224 $ 13.224
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definidaPQTES. BOLSA DE BASURA 70X90  $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.060 $ 21.060
47131502
Paños de limpieza16Unidad no definidaPAÑO SACUDIR 40X45  $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.608 $ 6.608
47131502
Paños de limpieza3Unidad no definidaPQTE. PAÑOS ABSORVENTE  $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395 $ 1.395
47131603
Esponjas12Unidad no definidaESPONJA LAVA LOZA  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
12161902
Detergentes surfactantes6Unidad no definidaLIMPIADOR EN CREMA CIF   $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.370 $ 8.370
12191501
Solventes aromáticos30Unidad no definidaDESODORANTE SPRAY   $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.080 $ 34.080
Total Neto $ 403.317
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.630
TOTAL OC $ 479.947


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.