Orden de Compra. Nº4088-1643-SE13 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA EL CARMEN - SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1643-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA EL CARMEN - SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 8126,87
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina5Unidad no definidaPLIEGOS DE CARTON CARRUGADO NEGRO  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
14111610
Cartulina5Unidad no definidaPLIEGOS DE CARTUN CARRUGADO AZUL  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
60123601
Pegamento de purpurina5Unidad no definidaBARRAS DE SILICONA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
11151701
Hilo de lana10Unidad no definidaMETROS DE CORDON DORADO FINO(COMO LANA)  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
14111610
Cartulina10Unidad no definidaPLIEGO DE CARTULINA BLANCA  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
14111610
Cartulina10Unidad no definidaPLIEGOS DE CARTULINA METALICA BLANCA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
43201801
Unidades de discos flexibles8Unidad no definidaPENDRIVE 4 GB  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.944 $ 32.944
Total Neto $ 42.774
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.127
TOTAL OC $ 50.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.