|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4088-1648-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-09-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA POLCURA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4088-4-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
3 Poniente esquina 1 Norte |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
3 Poniente esquina 1 Norte |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
47006 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
3 Poniente esquina 1 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
libreria y bazar cecy |
|
Razón Social |
CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
|
|
R.U.T. |
11.563.655-3 |
|
Sucursal |
libreria y bazar cecy |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 4 | Unidad no definida | FUNDA DE FUSOR MULTIFUNCIONAL BROTHER 8950 | |
$ 61.850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 247.400
|
$ 247.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 247.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.006
|
|
$ 294.406
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.