Orden de Compra. Nº4088-1649-SE16 "MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ÁNGEL CRUCHAGA /POLCURA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1649-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ÁNGEL CRUCHAGA /POLCURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 37290,16
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes30Unidad no definidaCERA LIQUIDA INCOLORA 30LTS  $ 1.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.380 $ 43.380
12161902
Detergentes surfactantes30Unidad no definidaCERA CREMA ROJA MADERA   $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250
47131618
Mopas húmedas15Unidad no definidaTRAPERO DOBLE OJAL   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑO MULTIUSO   $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaPAÑO NARANJO   $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
32131003
Pastillas de semiconductor12Unidad no definidaESCOBILLONES   $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.740 $ 16.740
47131816
Desodorantes20Unidad no definidaPASTILLAS PATO PURIFIC   $ 1.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.660 $ 20.660
47131816
Desodorantes10Unidad no definidaDESODORANTES AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS   $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.360 $ 11.360
12141901
Cloro Cl30Unidad no definidaCLORO LTS  $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.060 $ 21.060
46181806
Limpiador de lentes24Unidad no definidaLIMPIADOR DE PISO POET  $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.264 $ 27.264
Total Neto $ 196.264
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.290
TOTAL OC $ 233.554


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.