Orden de Compra. Nº
4088-1649-SE16
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MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ÁNGEL CRUCHAGA /POLCURA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-1649-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-10-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ÁNGEL CRUCHAGA /POLCURA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
37290,16
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
30
Unidad no definida
CERA LIQUIDA INCOLORA 30LTS
$ 1.446,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.380
$ 43.380
12161902
Detergentes surfactantes
30
Unidad no definida
CERA CREMA ROJA MADERA
$ 775,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.250
$ 23.250
47131618
Mopas húmedas
15
Unidad no definida
TRAPERO DOBLE OJAL
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.250
$ 23.250
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑO MULTIUSO
$ 465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.650
$ 4.650
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad no definida
PAÑO NARANJO
$ 465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.650
$ 4.650
32131003
Pastillas de semiconductor
12
Unidad no definida
ESCOBILLONES
$ 1.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.740
$ 16.740
47131816
Desodorantes
20
Unidad no definida
PASTILLAS PATO PURIFIC
$ 1.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.660
$ 20.660
47131816
Desodorantes
10
Unidad no definida
DESODORANTES AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS
$ 1.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.360
$ 11.360
12141901
Cloro Cl
30
Unidad no definida
CLORO LTS
$ 702,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.060
$ 21.060
46181806
Limpiador de lentes
24
Unidad no definida
LIMPIADOR DE PISO POET
$ 1.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.264
$ 27.264
Total Neto
$ 196.264
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.290
TOTAL OC
$ 233.554
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.