Orden de Compra. Nº4088-1670-SE14 "MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA HABILIDADES P"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1670-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA HABILIDADES P
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-6-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 59899,4
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ANTONIO
Razón Social MARCIA IVETTCAMPOS PACHECO
R.U.T. 13.577.202-k
Sucursal JUAN ANTONIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121601
Papel crepé no blanqueado150Unidad no definidaCINTA DE PAPEL ENGOMADA 38 MM X 25 MTS  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
24101715
Cinta transportadora100Unidad no definidaCINTA DE GENERO 5 CM COLORES (MTS) X 10 MTS  $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.500 $ 84.500
39121430
Sujeta fusibles265Unidad no definidaDOBLE CLIPS 51 MM 12 UNIDADES  $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.340 $ 41.340
44121504
Sobres de ventanillas200Unidad no definidaSOBRE TAMAÑO OFICIO 50 UNIDADES  $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
44121505
Sobres especiales190Unidad no definidaSOBRE CARTA BLANCO 50 UNIDADES  $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.420
60101301
Adhesivos bíblicos100Unidad no definidaFLAGS ADHESIVAS COLORES  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
60121148
Papel lustre150Unidad no definidaPAPEL LUSTRE 50X70 COLORES  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
60123001
Figuras de goma Eva100Unidad no definidaGOMA EVA CON DISEÑOS  $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
44121506
Sobres estándar200Unidad no definidaSOBRE AMERICANO BLANCO 50 UNIDADES  $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
44121510
Cierres para sobres300Unidad no definidaSOBRE DE 1/2 OFICIO 50 UNIDADES  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 315.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.899
TOTAL OC $ 375.159


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.