Orden de Compra. Nº
4088-1670-SE14
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MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA HABILIDADES P
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-1670-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA HABILIDADES P
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-6-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
59899,4
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JUAN ANTONIO
Razón Social
MARCIA IVETTCAMPOS PACHECO
R.U.T.
13.577.202-k
Sucursal
JUAN ANTONIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14121601
Papel crepé no blanqueado
150
Unidad no definida
CINTA DE PAPEL ENGOMADA 38 MM X 25 MTS
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.500
$ 43.500
24101715
Cinta transportadora
100
Unidad no definida
CINTA DE GENERO 5 CM COLORES (MTS) X 10 MTS
$ 845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.500
$ 84.500
39121430
Sujeta fusibles
265
Unidad no definida
DOBLE CLIPS 51 MM 12 UNIDADES
$ 156,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.340
$ 41.340
44121504
Sobres de ventanillas
200
Unidad no definida
SOBRE TAMAÑO OFICIO 50 UNIDADES
$ 57,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
44121505
Sobres especiales
190
Unidad no definida
SOBRE CARTA BLANCO 50 UNIDADES
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.420
$ 3.420
60101301
Adhesivos bíblicos
100
Unidad no definida
FLAGS ADHESIVAS COLORES
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.600
$ 54.600
60121148
Papel lustre
150
Unidad no definida
PAPEL LUSTRE 50X70 COLORES
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
60123001
Figuras de goma Eva
100
Unidad no definida
GOMA EVA CON DISEÑOS
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
44121506
Sobres estándar
200
Unidad no definida
SOBRE AMERICANO BLANCO 50 UNIDADES
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
44121510
Cierres para sobres
300
Unidad no definida
SOBRE DE 1/2 OFICIO 50 UNIDADES
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
Total Neto
$ 315.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.899
TOTAL OC
$ 375.159
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.