Orden de Compra. Nº
4088-1682-SE18
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COMPRA MATERIAL PIE ESCUELA LAS MOTAS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-1682-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL PIE ESCUELA LAS MOTAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-18-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
27006,22
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
libreria y bazar cecy
Razón Social
CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T.
11.563.655-3
Sucursal
libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44102001
Lámina para plastificar
2
Unidad no definida
LAMINAS TERMOLAMINAR TAMAÑO CARTA
$ 8.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.998
$ 17.998
44121706
Lápices de madera
60
Unidad no definida
LAPICES DE MINA
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.540
$ 6.540
31201603
Gomas
50
Unidad no definida
GOMAS GRANDES
$ 327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.350
$ 16.350
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
RESMAS CARTA
$ 2.779,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.790
$ 27.790
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
RESMA OFICIO
$ 3.179,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.790
$ 31.790
44121707
Lápices de colores
10
Unidad no definida
CAJAS LAPICES DE COLORES
$ 749,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.490
$ 7.490
60123601
Pegamento de purpurina
20
Unidad no definida
PEGAMENTO EN BARRA GRANDES
$ 899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.980
$ 17.980
14111615
Papeles para carteles
50
Unidad no definida
PAPEL KRAFT
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
14111606
Papel artístico o papel Kraft
60
Unidad no definida
CARTULINAS DIVERSOS COLORES
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
Total Neto
$ 142.138
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.006
TOTAL OC
$ 169.144
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.