Orden de Compra. Nº4088-1682-SE18 "COMPRA MATERIAL PIE ESCUELA LAS MOTAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1682-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL PIE ESCUELA LAS MOTAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-18-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 27006,22
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreria y bazar cecy
Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T. 11.563.655-3
Sucursal libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102001
Lámina para plastificar2Unidad no definidaLAMINAS TERMOLAMINAR TAMAÑO CARTA  $ 8.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.998 $ 17.998
44121706
Lápices de madera60Unidad no definidaLAPICES DE MINA  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
31201603
Gomas50Unidad no definidaGOMAS GRANDES  $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.350 $ 16.350
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaRESMAS CARTA  $ 2.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.790 $ 27.790
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaRESMA OFICIO  $ 3.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.790 $ 31.790
44121707
Lápices de colores10Unidad no definidaCAJAS LAPICES DE COLORES  $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.490 $ 7.490
60123601
Pegamento de purpurina20Unidad no definidaPEGAMENTO EN BARRA GRANDES  $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980
14111615
Papeles para carteles50Unidad no definidaPAPEL KRAFT  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
14111606
Papel artístico o papel Kraft60Unidad no definidaCARTULINAS DIVERSOS COLORES  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
Total Neto $ 142.138
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.006
TOTAL OC $ 169.144


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.