Orden de Compra. Nº4088-1692-SE18 "MATERIAL DE ASEO LICEO C-29 LONGAVI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1692-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO LICEO C-29 LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-1-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 48081,4
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T. 76.222.484-4
Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 50X50 PAQUETE  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
12141901
Cloro Cl96Unidad no definidaCLORO GEL 900 ML IGENIX  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600
12141901
Cloro Cl48Unidad no definidaCLORO 1 LITRO CLORINDA  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
10191509
Insecticidas6Unidad no definidaINSECTICIDA MATA HORMIGAS,ARAÑAS 360CC RAID  $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.740 $ 16.740
47131810
Productos para lavar platos12Unidad no definidaLAVALOZA 750 CC QUIX  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
47131813
Limpia Pantalla10Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOS CON GATILLO VIRUTEX  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131806
Barniz o ceras de muebles9Unidad no definidaLUSTRA MUEBLE 500CC VIRGINIA  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.820 $ 17.820
12161902
Detergentes surfactantes8Unidad no definidaLIMPIADOR EN CREMA 750 CC  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
Total Neto $ 253.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.081
TOTAL OC $ 301.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.