Orden de Compra. Nº4088-1717-SE16 "MATERIAL DE LIBRERIA SALA CUNA CRECIENDO FELIZ/LA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1717-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA SALA CUNA CRECIENDO FELIZ/LA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-4-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 8159,55
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreria y bazar cecy
Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T. 11.563.655-3
Sucursal libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina12Unidad no definidaCARTULINA METALICAS   $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.816 $ 3.816
14111610
Cartulina5Unidad no definidaCINTA MASKING TAPE 40X48  $ 1.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.285 $ 5.285
23153020
Guía de cinta20Unidad no definidaFUNDAS OFICIO  $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480
23171531
Pistola de desoldado2Unidad no definidaPISTOLA SILICONA   $ 1.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.824 $ 3.824
11162123
Tejidos de cinta10Unidad no definidaGOMA EVA VARIOS COLORES   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ30Unidad no definidaSILICONA EN BARRA   $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
13111307
Espuma de goma15Unidad no definidaGOMA EVA COLORES   $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.185 $ 10.185
60121124
Papel kraft20Unidad no definidaPAPEL KRAFT  $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
60121148
Papel lustre10Unidad no definidaPAPEL LUSTRE  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
44111905
Pizarras para plumón y accesorios10Unidad no definidaPLUMONES SHARPEI  $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.670 $ 1.670
44111905
Pizarras para plumón y accesorios10Unidad no definidaPLUMONES PERMANENTES COLORES   $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
44111905
Pizarras para plumón y accesorios5Unidad no definidaMARCADOR JUMBO 12 COLORES   $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.875 $ 6.875
44111905
Pizarras para plumón y accesorios10Unidad no definidaPLUMONES PIZARRA COLORES   $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
Total Neto $ 42.945
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.160
TOTAL OC $ 51.105


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.