Orden de Compra. Nº
4088-1717-SE16
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MATERIAL DE LIBRERIA SALA CUNA CRECIENDO FELIZ/LA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-1717-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-10-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE LIBRERIA SALA CUNA CRECIENDO FELIZ/LA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-4-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
8159,55
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
libreria y bazar cecy
Razón Social
CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T.
11.563.655-3
Sucursal
libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
12
Unidad no definida
CARTULINA METALICAS
$ 318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.816
$ 3.816
14111610
Cartulina
5
Unidad no definida
CINTA MASKING TAPE 40X48
$ 1.057,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.285
$ 5.285
23153020
Guía de cinta
20
Unidad no definida
FUNDAS OFICIO
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480
$ 480
23171531
Pistola de desoldado
2
Unidad no definida
PISTOLA SILICONA
$ 1.912,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.824
$ 3.824
11162123
Tejidos de cinta
10
Unidad no definida
GOMA EVA VARIOS COLORES
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.440
$ 2.440
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
30
Unidad no definida
SILICONA EN BARRA
$ 68,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040
$ 2.040
13111307
Espuma de goma
15
Unidad no definida
GOMA EVA COLORES
$ 679,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.185
$ 10.185
60121124
Papel kraft
20
Unidad no definida
PAPEL KRAFT
$ 72,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.440
$ 1.440
60121148
Papel lustre
10
Unidad no definida
PAPEL LUSTRE
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
10
Unidad no definida
PLUMONES SHARPEI
$ 167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.670
$ 1.670
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
10
Unidad no definida
PLUMONES PERMANENTES COLORES
$ 164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.640
$ 1.640
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
5
Unidad no definida
MARCADOR JUMBO 12 COLORES
$ 1.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.875
$ 6.875
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
10
Unidad no definida
PLUMONES PIZARRA COLORES
$ 245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.450
$ 2.450
Total Neto
$ 42.945
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.160
TOTAL OC
$ 51.105
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.