Orden de Compra. Nº4088-181-SE12 "INSUMOS COMP. ESCUELA G-498 LA PUNTILLA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-181-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMP. ESCUELA G-498 LA PUNTILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-59-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 24337,1
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUISITOSFACTURAR AL RUT: 69.130.601-1

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grapint
Razón Social GRAU Y GRAU LIMITADA
R.U.T. 79.967.720-2
Sucursal Grapint
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta27UnidadTINTA IMPRESORA EPSON STYLUS CELESTE 73 N (6 UNIDADES) ROJA (6 UNIDADES) NEGRA (15 UNIDADES)  $ 1.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.742 $ 41.742
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA IMPRESORA HP 21  $ 7.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.310
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA IMPRESORA HP 22  $ 10.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.958 $ 10.958
41103209
Botellas de limpieza de laboratorio3UnidadLAMINAS DE LIMPIEZA  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44103108
Reveladores para impresoras y fotocopiadoras3UnidadREVELADORES  $ 5.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.280 $ 17.280
44103103
Tóner8UnidadTONER DE RELLENO PARA CANON LBP 3000  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
44103103
Tóner4UnidadTONER PARA SHARP AL 2030  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
Total Neto $ 128.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.337
TOTAL OC $ 152.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.