Orden de Compra. Nº4088-1957-SE16 "ALIMENTACION PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS /LONGAVI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1957-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS /LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-61-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 19589
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado express santa teresita
Razón Social VIRGINIA DE LAS MERCEDES TAPIA ULLOA
R.U.T. 14.021.612-7
Sucursal supermercado express santa teresita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados25Unidad no definidaJUGOS NÉCTAR  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
48101901
Vajillas de servicio80Unidad no definidaPLATOS PLÁSTICOS  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
22101706
Cucharas de pala80Unidad no definidaCUCHARAS PLÁSTICAS  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
41123401
Vasos de dosificación80Unidad no definidaVASOS PLÁSTICOS  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50131801
Queso natural180Unidad no definidaLAMINAS DE QUESO   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas3Unidad no definidaKILO DE JAMÓN AHÚMADO  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
50181903
Galletas simples saladas10Unidad no definidaPAQUETES DE GALLETAS CRACKELET  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
52121602
Servilletas5Unidad no definidaSEVILLETAS  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
Total Neto $ 103.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.589
TOTAL OC $ 122.689


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.