Orden de Compra. Nº4088-196-SE13 "MATERIAL DE ASEO F-536 PAINE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-196-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO F-536 PAINE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-39-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 18088
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas6Unidad no definidaTRAPEROS DOBLE CON OJAL REFORZADO  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
53131608
Jabones2Unidad no definidaJABON LIQUIDO DE LITRO BALLERINA  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
47131829
Productos de limpieza del baño10Unidad no definidaPASTILLAS WC AROM  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
12191501
Solventes aromáticos2Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL AROM  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
47131810
Productos para lavar platos8Unidad no definidaBOTELLA QUIX 750GRS  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidad no definidaCIF CREMA 750GRS  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
47131830
Productos de limpieza de muebles2Unidad no definidaLUSTRAMUEBLE VIRGINIA 250CC  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
47131811
Productos de lavandería3Unidad no definidaDETERGENTE OMO MEDIANO 400GRS  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto5Unidad no definidaSAPOLIO 500GRS  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47131615
Escobillones5Unidad no definidaESCOBILLÓN VIRUTEX  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
47131615
Escobillones6Unidad no definidaESCOBA ARTESANAL  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaBOTELLA CLORO DE 2 LITROS CLORINDA  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos30Unidad no definidaPAQUETES CERA NUGGET  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131502
Paños de limpieza6Unidad no definidaPAÑOS PARA SACUDIR 40X45  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 95.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.088
TOTAL OC $ 113.288


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.