Orden de Compra. Nº4088-197-SE13 "MATERIAL DE ASEO DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-197-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-39-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 3857
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto2Unidad no definidaSILICONA KIT  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47131502
Paños de limpieza6Unidad no definidaPAÑOS DE ASEO  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131824
Productos de limpieza de ventanas2Unidad no definidaLIMPIAVIDRIOS  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131615
Escobillones2Unidad no definidaESCOBILLON  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
47131811
Productos de lavandería1Unidad no definidaDETERGENTE MEDIANO  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaTOALLA NOVA   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
12191501
Solventes aromáticos4Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2Unidad no definidaCERA LIQUIDA KIT  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 20.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.857
TOTAL OC $ 24.157


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.