Orden de Compra. Nº4088-2000-SE16 "MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA HUELLITAS DE TERNURA /VILLA LONGAVI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-2000-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA HUELLITAS DE TERNURA /VILLA LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 51884,63
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181509
Jabonera15Unidad no definidaJABÓN LIQUIDO   $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.470 $ 22.470
24111503
Bolsas de plástico20Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 50X70   $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.260 $ 8.260
24111503
Bolsas de plástico20Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 70X90 BOLSA DE BASURA   $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.040 $ 14.040
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2Unidad no definidaBASURERO CON TAPA 50 LTS  $ 7.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.462 $ 14.462
47131816
Desodorantes15Unidad no definidaLIMPIADOR DE PISO 900cc  $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.040
53102512
pañuelos15Unidad no definidaPAÑUELOS DESECHABLES   $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.845 $ 10.845
14111703
Toallas de papel40Unidad no definidaTOALLA JUMBO 250 MTS   $ 4.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.960 $ 185.960
Total Neto $ 273.077
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.885
TOTAL OC $ 324.962


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.