Orden de Compra. Nº4088-2003-SE15 "MATERIALES DE LIBRERIA PARA SALA CUNA SUEÑOS MAGICOS (I)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-2003-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA PARA SALA CUNA SUEÑOS MAGICOS (I)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-4-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 57235,6
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso2Unidad no definidaRESMAS DE OPALINA BLANCA  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111525
Papel multiuso100Unidad no definidaPAPEL CREPE COLORES  $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
44121707
Lápices de colores10Unidad no definidaCAJAS DE LAPICES DE COLORES  $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
60124317
Masa de modelado10Unidad no definidaCAJA DE PLASTICINA 12 COLORES  $ 812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.120 $ 8.120
60121204
Pintura de témpera lavable10Unidad no definidaCAJAS DE TEMPERA 12 COLORES  $ 972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720
44103105
Cartuchos de tinta5Unidad no definidaCARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP XL 122  $ 24.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.700 $ 122.700
44103105
Cartuchos de tinta5Unidad no definidaCARTUCHOS DE TINTA A COLOR HP XL 122  $ 24.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.700 $ 122.700
Total Neto $ 301.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.236
TOTAL OC $ 358.476


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.