Orden de Compra. Nº
4088-2006-SE18
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MATERIAL OFICINA Y ENSEÑANZA RESIDENCIA FAMILIAR
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-2006-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL OFICINA Y ENSEÑANZA RESIDENCIA FAMILIAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-18-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
16225,24
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
libreria y bazar cecy
Razón Social
CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T.
11.563.655-3
Sucursal
libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
16
Unidad no definida
CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS 7MM
$ 976,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.616
$ 15.616
44121706
Lápices de madera
16
Unidad no definida
LÁPIZ GRAFITO N°2
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.144
$ 2.144
44121704
Lápiz pasta
16
Unidad no definida
LÁPIZ GEL AZUL NEGRO
$ 599,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.584
$ 9.584
60121535
Goma de borrar
16
Unidad no definida
GOMA DE BORRAR S-20 CON FUNDA
$ 327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.232
$ 5.232
44121618
Tijeras
16
Unidad no definida
TIJERAS 13 CMS MANGO NARANJO
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.104
$ 5.104
60123601
Pegamento de purpurina
16
Unidad no definida
PEGAMENTO STICK 35 GRAMOS
$ 899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.384
$ 14.384
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
10
Unidad no definida
CINTA DOBLE CONTACTO
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.520
$ 12.520
11121801
Cáñamo
6
Unidad no definida
OVILLO CÁÑAMO PULIDO
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.512
$ 7.512
11151701
Hilo de lana
2
Unidad no definida
OVILLO O HILO LONA
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
44111909
Kit de limpieza para pizarra y accesorios
16
Unidad no definida
PLUMÓN DE PIZARRA ROJO,VERDE, NEGRO, AZUL
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.520
$ 5.520
20122113
Accesorios de cañón perforador de la tubería pasan
4
Unidad no definida
PERFORADORA CON DISEÑO
$ 1.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.276
$ 5.276
Total Neto
$ 85.396
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.225
TOTAL OC
$ 101.621
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.