Orden de Compra. Nº4088-2006-SE18 "MATERIAL OFICINA Y ENSEÑANZA RESIDENCIA FAMILIAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-2006-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA Y ENSEÑANZA RESIDENCIA FAMILIAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-18-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 16225,24
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreria y bazar cecy
Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T. 11.563.655-3
Sucursal libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro16Unidad no definidaCUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS 7MM  $ 976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.616 $ 15.616
44121706
Lápices de madera16Unidad no definidaLÁPIZ GRAFITO N°2  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.144 $ 2.144
44121704
Lápiz pasta16Unidad no definidaLÁPIZ GEL AZUL NEGRO  $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.584 $ 9.584
60121535
Goma de borrar16Unidad no definidaGOMA DE BORRAR S-20 CON FUNDA   $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.232 $ 5.232
44121618
Tijeras16Unidad no definidaTIJERAS 13 CMS MANGO NARANJO  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.104 $ 5.104
60123601
Pegamento de purpurina16Unidad no definidaPEGAMENTO STICK 35 GRAMOS  $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.384 $ 14.384
31201505
Cinta adhesiva de doble cara10Unidad no definidaCINTA DOBLE CONTACTO  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520
11121801
Cáñamo6Unidad no definidaOVILLO CÁÑAMO PULIDO  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.512 $ 7.512
11151701
Hilo de lana2Unidad no definidaOVILLO O HILO LONA  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
44111909
Kit de limpieza para pizarra y accesorios16Unidad no definidaPLUMÓN DE PIZARRA ROJO,VERDE, NEGRO, AZUL  $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520
20122113
Accesorios de cañón perforador de la tubería pasan4Unidad no definidaPERFORADORA CON DISEÑO  $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.276 $ 5.276
Total Neto $ 85.396
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.225
TOTAL OC $ 101.621


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.