Orden de Compra. Nº4088-2031-SE16 "PRODUCTOS DE ALIMENTACION ESCUELA E-534 LONGAVI - SEP (I)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-2031-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-01-2017
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ALIMENTACION ESCUELA E-534 LONGAVI - SEP (I)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 19718,675
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduviges de Las Mercedes
Razón Social Eduviges de Las Mercedes Alarcón Molina
R.U.T. 10.127.929-4
Sucursal Eduviges de Las Mercedes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42203405
Globos de Angioplastia5Unidad no definidaBOLSA DE GLOBOS 24 UN.   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.505
39101610
ampolletas de filamento200Unidad no definidaBOMBILLAS COLORES   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
48101903
Vasos de servicio100Unidad no definidaVASOS DESECHABLES   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50192109
Papas fritas o galletas tostadas4Unidad no definidaPQTES. RAMITAS DE QUESO 270 GRS   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.052
50202311
Bebidas10Unidad no definidaBEBIDA DE 3 LITROS   $ 1.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.870 $ 15.870
50202303
Jugos y néctar concentrados10Unidad no definidaJUGO NECTAR 2 LITROS   $ 1.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.660 $ 11.660
50131609
Mayonesa6Unidad no definidaMAYONESA GRANDE   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.102 $ 12.102
50171902
Salsa6Unidad no definidaKETCHUP GRANDE   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.102 $ 12.102
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos5Unidad no definidaSUFLE CHIP COLORES   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.245
50171902
Salsa3Unidad no definidaMOSTAZA GRANDE   $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
Total Neto $ 103.784
Descuento $ 2
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.719
TOTAL OC $ 123.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.