Orden de Compra. Nº
4088-2031-SE16
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PRODUCTOS DE ALIMENTACION ESCUELA E-534 LONGAVI - SEP (I)
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-2031-SE16
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-01-2017
Nombre de la Orden de Compra
PRODUCTOS DE ALIMENTACION ESCUELA E-534 LONGAVI - SEP (I)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
19718,675
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Eduviges de Las Mercedes
Razón Social
Eduviges de Las Mercedes Alarcón Molina
R.U.T.
10.127.929-4
Sucursal
Eduviges de Las Mercedes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42203405
Globos de Angioplastia
5
Unidad no definida
BOLSA DE GLOBOS 24 UN.
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.505
$ 10.505
39101610
ampolletas de filamento
200
Unidad no definida
BOMBILLAS COLORES
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.800
$ 11.800
48101903
Vasos de servicio
100
Unidad no definida
VASOS DESECHABLES
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
4
Unidad no definida
PQTES. RAMITAS DE QUESO 270 GRS
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.052
$ 6.052
50202311
Bebidas
10
Unidad no definida
BEBIDA DE 3 LITROS
$ 1.587,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.870
$ 15.870
50202303
Jugos y néctar concentrados
10
Unidad no definida
JUGO NECTAR 2 LITROS
$ 1.166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.660
$ 11.660
50131609
Mayonesa
6
Unidad no definida
MAYONESA GRANDE
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.102
$ 12.102
50171902
Salsa
6
Unidad no definida
KETCHUP GRANDE
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.102
$ 12.102
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
5
Unidad no definida
SUFLE CHIP COLORES
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.245
$ 9.245
50171902
Salsa
3
Unidad no definida
MOSTAZA GRANDE
$ 2.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.048
Total Neto
$ 103.784
Descuento
$ 2
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.719
TOTAL OC
$ 123.501
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.