|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4088-205-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-04-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA ESCUELA F-493 MESAMAVIDA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4088-18-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
3 Poniente esquina 1 Norte |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
3 Poniente esquina 1 Norte |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
787,17 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
3 Poniente esquina 1 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
"San Sebastian" |
|
Razón Social |
DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
|
|
R.U.T. |
12.964.768-k |
|
Sucursal |
"San Sebastian" |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121904
| Rellenos de tinta | 1 | Unidad | TAMPON GRANDE | |
$ 1.135,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.135
|
$ 1.135
|
44121904
| Rellenos de tinta | 1 | Unidad | TAMPON CHICO DACTILAR | |
$ 2.252,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.252
|
$ 2.252
|
60121702
| Tinta para timbres | 2 | Unidad | TINTA PARA TAMPON | |
$ 378,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 756
|
$ 756
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.143
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 787
|
|
$ 4.930
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.