Orden de Compra. Nº4088-209-SE12 "INSUMOS COMP. LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-209-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMP. LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-59-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 59432
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUISITOSFACTURAR AL RUT: 69.130.601-1
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ascarcon Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ASCARCON LIMITADA
R.U.T. 77.431.210-2
Sucursal Ascarcon Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101906
Recuperadores de tambor4UnidadDRUM PARA SHARP AL 2040  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
44103108
Reveladores para impresoras y fotocopiadoras4UnidadREVELADORES  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
41103209
Botellas de limpieza de laboratorio4UnidadLAMINAS DE LIMPIEZA  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
44103103
Tóner10UnidadTONER DE RELLENO 100 GR. KATUN PARA CANON LBP 3000  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
24101906
Recuperadores de tambor10UnidadDRUM Q 2612 PARA CANON LBP 3000  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTINTA MAX PRINTER HP F-2280 COLOR (ORIGINAL)  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTINTA MAX PRINTER HP F-2280 NEGRO (ORIGINAL)  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600
44103105
Cartuchos de tinta8UnidadTINTA MAX PRINTER HP F-2280 NEGRO (ALTERNATIVO)  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200
43201801
Unidades de discos flexibles6UnidadPENDRIVE KINGSTONE 2 GB.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
43211708
Trackballs y mouse de computador10UnidadMOUSE CONEXION USB  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
Total Neto $ 312.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.432
TOTAL OC $ 372.232


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.