Orden de Compra. Nº4088-209-SE14 "ADQUISICION PINTURAS ESCUELA F-543 MIRAFLORES."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-209-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PINTURAS ESCUELA F-543 MIRAFLORES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 25290,71
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121251
Pintura al agua11Unidad no definidaGALONES PINTURA CELESTE PRAGA   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.602 $ 41.602
60121251
Pintura al agua7Unidad no definidaGALONES PINTURA AZUL CLARO PRAGA   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.474 $ 26.474
60121251
Pintura al agua4Unidad no definidaGALONES PINTURA AMARILLA   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.128
30161508
Rodillo de papel pintado12Unidad no definidaRODILLO DE ESPONJA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096
31211904
Brochas6Unidad no definidaBROCHAS DE 4"  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.566
60121251
Pintura al agua4Unidad no definidaGALONES DE PINTURA COLOR DAMASCO   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.128
60121251
Pintura al agua2Unidad no definidaGALONES DE PINTURA COLOR LILA PRAGA   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564
60121251
Pintura al agua2Unidad no definidaGALONES DE PINTURA COLOR VERDE AGUA   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564
Total Neto $ 133.122
Descuento $ 13
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.291
TOTAL OC $ 158.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.