Orden de Compra. Nº
4088-217-SE15
"
MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA ESCUELA PAINE.SEP
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-217-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA ESCUELA PAINE.SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-4-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
308839,68
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
libreria y bazar cecy
Razón Social
CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T.
11.563.655-3
Sucursal
libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
208
Unidad no definida
RESMAS TAMAÑO CARTA
$ 2.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 554.112
$ 554.112
14111610
Cartulina
148
Unidad no definida
CARTULINA COLORES
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.320
$ 87.320
14111526
Blocs para mensajes telefónicos
30
Unidad no definida
CUADERNO COLLAGE
$ 759,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.770
$ 22.770
24102204
Dispensador de flejes
5
Unidad no definida
DISPENSADOR MAGIC CLIP
$ 411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.055
$ 2.055
11141604
Papel usado
30
Unidad no definida
PAPEL CELOFAN
$ 686,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.580
$ 20.580
27112904
Pistola de resina
2
Unidad no definida
PISTOLA SILICONA
$ 1.851,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.702
$ 3.702
44121708
Marcadores
156
Unidad no definida
PLUMON PERMANENTE NEGRO
$ 159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.804
$ 24.804
44121708
Marcadores
72
Unidad no definida
PLUMON PERMANENTE ROJO
$ 159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.448
$ 11.448
44121708
Marcadores
120
Unidad no definida
PLUMON PERMANENTE AZUL
$ 159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.080
$ 19.080
44121708
Marcadores
264
Unidad no definida
PLUMON PIZARRA AZUL
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.800
$ 52.800
44121708
Marcadores
384
Unidad no definida
PLUMON PIZARRA NEGRO
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.800
$ 76.800
44121708
Marcadores
144
Unidad no definida
PLUMON PIZARRA ROJO
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad no definida
POST-IT ADHESIVO
$ 207,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.070
$ 2.070
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
206
Unidad no definida
RESMAS TAMAÑO OFICIO
$ 3.149,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 648.694
$ 648.694
31201517
Cinta para empaquetar
80
Unidad no definida
SCOTCH
$ 297,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.760
$ 23.760
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
40
Unidad no definida
SILICONA LÍQUIDA 250 GRAMOS
$ 999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.960
$ 39.960
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
20
Unidad no definida
SILICONA BARRA
$ 66,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.320
$ 1.320
44112002
Calendarios
3
Unidad no definida
TACO CALENDARIO 2015
$ 1.799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.397
$ 5.397
Total Neto
$ 1.625.472
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 308.840
TOTAL OC
$ 1.934.312
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.