Orden de Compra. Nº4088-224-SE13 "PINTURAS ESC. C-29 DE LONGAVÍ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-224-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2013
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS ESC. C-29 DE LONGAVÍ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-113-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 9835,35
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2Unidad no definidaGALONES ÓLEO VERDE SOQUINA  $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.488
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaGALÓN ÓLEO AMARILLO SOQUINA  $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaGALÓN ÓLEO BLANCO SOQUINA  $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3Unidad no definidaLITROS DE DILUYENTE  $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.027 $ 3.027
31201505
Cinta adhesiva de doble cara20Unidad no definidaROLLOS CINTA MASTIX  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
30161508
Rodillo de papel pintado2Unidad no definidaRODILLOS GRANDES  $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.018 $ 2.018
30161508
Rodillo de papel pintado2Unidad no definidaRODILLOS PEQUEÑOS ESPONJA  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
Total Neto $ 51.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.835
TOTAL OC $ 61.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.