Orden de Compra. Nº4088-2245-SE17 "ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA E-534 LONGAVI "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-2245-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA E-534 LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-17-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 14579,65
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIA DEL CARMEN
Razón Social catalina
R.U.T. 9.987.728-6
Sucursal CLAUDIA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica250Unidad no definidaTENEDORES PLASTICOS  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
52151503
Cubertería desechable doméstica250Unidad no definidaCUCHARAS PLÁSTICAS  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
52151503
Cubertería desechable doméstica150Unidad no definidaCUCHILLAS PLASTICAS  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
14111520
Papel secante5Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
14111705
Servilletas de papel20Unidad no definidaSERVILLETAS  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50101539
Verduras congeladas0,5Unidad no definidaARVEJAS CONJELADAS  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
50101540
Verduras estables sin refrigerar1Unidad no definidaARVEJAS  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50101539
Verduras congeladas0,5Unidad no definidaCHOCLO CONGELADO   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495 $ 495
50221001
Granos de Legumbres1Unidad no definidaLENTEJAS   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690
50202311
Bebidas2Unidad no definidaBEBIDA 2 LITROS SPRITE  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 76.735
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.580
TOTAL OC $ 91.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.