Orden de Compra. Nº
4088-2245-SE17
"
ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA E-534 LONGAVI
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-2245-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA E-534 LONGAVI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-17-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
14579,65
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CLAUDIA DEL CARMEN
Razón Social
catalina
R.U.T.
9.987.728-6
Sucursal
CLAUDIA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica
250
Unidad no definida
TENEDORES PLASTICOS
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
52151503
Cubertería desechable doméstica
250
Unidad no definida
CUCHARAS PLÁSTICAS
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
52151503
Cubertería desechable doméstica
150
Unidad no definida
CUCHILLAS PLASTICAS
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
14111520
Papel secante
5
Unidad no definida
TOALLAS DE PAPEL
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
14111705
Servilletas de papel
20
Unidad no definida
SERVILLETAS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
50101539
Verduras congeladas
0,5
Unidad no definida
ARVEJAS CONJELADAS
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
50101540
Verduras estables sin refrigerar
1
Unidad no definida
ARVEJAS
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
50101539
Verduras congeladas
0,5
Unidad no definida
CHOCLO CONGELADO
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 495
$ 495
50221001
Granos de Legumbres
1
Unidad no definida
LENTEJAS
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.690
$ 1.690
50202311
Bebidas
2
Unidad no definida
BEBIDA 2 LITROS SPRITE
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
Total Neto
$ 76.735
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.580
TOTAL OC
$ 91.315
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.