Orden de Compra. Nº4088-235-SE15 "MATERIALES DE LIBRERIA PARA SALA CUNA MI MUNDO COM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-235-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA PARA SALA CUNA MI MUNDO COM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-4-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 13917,31
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreria y bazar cecy
Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T. 11.563.655-3
Sucursal libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111307
Espuma de goma15Unidad no definidaPAQUETES DE GOMA EVA CON GLITTER DISTINTOS COLORES ( BLOCK 6 COLORES)  $ 981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.715 $ 14.715
13111307
Espuma de goma10Unidad no definidaPAQUETES DE GOMA EVA PLUSH  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240
27112719
Pistola de encolar3Unidad no definidaPISTOLAS PARA SILICONA  $ 1.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.553 $ 5.553
31201606
Calafateos100Unidad no definidaBARRAS DE SILICONA  $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
14111501
Papel cebolla1Unidad no definidaRESMA PAPEL 125 PLIEGOS KTARF 75GR SIMILAR A EQUILIT  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
44111905
Pizarras para plumón y accesorios12Unidad no definidaMARCADOR PERMANENTE OUNTA FINA COLOR NEGRO  $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.944 $ 1.944
14111514
Bloques para mensajes10Unidad no definidaCUADERNO DE 100 HOJAS CUADRICULADO  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
44111506
Taco calendario1Unidad no definidaTACO CALENDARIO 2015  $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.799 $ 1.799
44111905
Pizarras para plumón y accesorios12Unidad no definidaMARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO  $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.952 $ 2.952
25111928
Fundas de velas5Unidad no definidaPAQUETES DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
20122113
Accesorios de cañón perforador de la tubería pasan1Unidad no definidaPERFORADORA  $ 5.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.106 $ 5.106
Total Neto $ 73.249
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.917
TOTAL OC $ 87.166


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.