Orden de Compra. Nº
4088-235-SE15
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MATERIALES DE LIBRERIA PARA SALA CUNA MI MUNDO COM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-235-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE LIBRERIA PARA SALA CUNA MI MUNDO COM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-4-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
13917,31
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
libreria y bazar cecy
Razón Social
CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T.
11.563.655-3
Sucursal
libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13111307
Espuma de goma
15
Unidad no definida
PAQUETES DE GOMA EVA CON GLITTER DISTINTOS COLORES ( BLOCK 6 COLORES)
$ 981,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.715
$ 14.715
13111307
Espuma de goma
10
Unidad no definida
PAQUETES DE GOMA EVA PLUSH
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.240
$ 8.240
27112719
Pistola de encolar
3
Unidad no definida
PISTOLAS PARA SILICONA
$ 1.851,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.553
$ 5.553
31201606
Calafateos
100
Unidad no definida
BARRAS DE SILICONA
$ 66,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
14111501
Papel cebolla
1
Unidad no definida
RESMA PAPEL 125 PLIEGOS KTARF 75GR SIMILAR A EQUILIT
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.990
$ 9.990
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
12
Unidad no definida
MARCADOR PERMANENTE OUNTA FINA COLOR NEGRO
$ 162,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.944
$ 1.944
14111514
Bloques para mensajes
10
Unidad no definida
CUADERNO DE 100 HOJAS CUADRICULADO
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
44111506
Taco calendario
1
Unidad no definida
TACO CALENDARIO 2015
$ 1.799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.799
$ 1.799
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
12
Unidad no definida
MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO
$ 246,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.952
$ 2.952
25111928
Fundas de velas
5
Unidad no definida
PAQUETES DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.250
$ 11.250
20122113
Accesorios de cañón perforador de la tubería pasan
1
Unidad no definida
PERFORADORA
$ 5.106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.106
$ 5.106
Total Neto
$ 73.249
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.917
TOTAL OC
$ 87.166
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.