Orden de Compra. Nº
4088-2425-SE17
"
ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA E-534 LONGAVI ORD 269
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-2425-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA E-534 LONGAVI ORD 269
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-17-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
13833,9
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CLAUDIA DEL CARMEN
Razón Social
catalina
R.U.T.
9.987.728-6
Sucursal
CLAUDIA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202309
Bebida energética o deportiva
2
Unidad no definida
BEBIDAS 2 LITROS COCA COLA
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.580
$ 3.580
50101636
Fruta estable sin refrigerar
2
Unidad no definida
TARROS PIÑA CONSERVA
$ 1.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.760
$ 2.760
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad no definida
KUCHEN ARANDANO 30 PERSONAS
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
48101915
Bandejas de servicio
6
Unidad no definida
BANDEJAS DESECHABLES CON BLONDA
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480
$ 480
50202311
Bebidas
6
Unidad no definida
BEBIDAS 2,5 LITROS CCU
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.740
$ 10.740
50202303
Jugos y néctar concentrados
4
Unidad no definida
NÉCTAR NARANJA
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
14111705
Servilletas de papel
2
Unidad no definida
PAQUETES SERVILLETAS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
0,5
Unidad no definida
KILOS JAMÓN AHUMADO
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
3
Unidad no definida
PAPAS FRITAS EN TARRO GRANDE
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
42171806
Palos de convulsiones
5
Unidad no definida
PAQUETES DE PALOS DE BROCHETAS
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850
$ 1.850
10152104
Torta de borujo de neem
2
Unidad no definida
PIE DE LIMÓN
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
50131801
Queso natural
3
Unidad no definida
QUESILLO FRESCO
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
50131801
Queso natural
2
Unidad no definida
KILOS QUESO AÑEJO
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
Total Neto
$ 72.810
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.834
TOTAL OC
$ 86.644
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.