Orden de Compra. Nº4088-2433-SE18 "MATERIAL LIBRERIA ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-2433-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LIBRERIA ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-18-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 1411,89
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreria y bazar cecy
Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T. 11.563.655-3
Sucursal libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva3Unidad no definidaPLIEGOS GOMA EVA PLATEADA  $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.107 $ 1.107
60121150
Papel Crepé8Unidad no definidaPLIEGOS PAPEL CREPE COLOR ROSADO  $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
60121150
Papel Crepé10Unidad no definidaPLIEGOS PAPEL CREPE COLOR ROJO  $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
60121150
Papel Crepé10Unidad no definidaPLIEGOS PAPEL CREPE COLOR VERDE  $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
14111610
Cartulina8Unidad no definidaPLIEGOS DE CARTULINA COLOR CAFE  $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.032 $ 1.032
Total Neto $ 7.431
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.412
TOTAL OC $ 8.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.