Orden de Compra. Nº4088-2474-SE18 "ASEO SALA CUNA LONGAVI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-2474-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ASEO SALA CUNA LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-1-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 37716,9
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T. 76.222.484-4
Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel25Unidad no definidaPAQUETES SERVILLETAS 50 UNIDADES  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaLIMPIADOR DE PISOS POET  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaDETERGENTE OMO DE 1 KILO  $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
14111703
Toallas de papel30Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL JUMBO  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
42132205
Guantes quirúrgicos6Unidad no definidaCAJAS DE GUANTES QUIRÚRGICOS  $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.140 $ 19.140
14111704
Papel higiénico3Unidad no definidaPAQUETES CONFORT 12 UNIDADES 50 MTS.  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.470 $ 10.470
Total Neto $ 198.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.717
TOTAL OC $ 236.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.