Orden de Compra. Nº4088-2502-SE18 "MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA HPV 1"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-2502-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA HPV 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-18-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 512709,87
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreria y bazar cecy
Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T. 11.563.655-3
Sucursal libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121108
Croqueras50Unidad no definidaCUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS 7MM  $ 976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.800 $ 48.800
60121108
Croqueras100Unidad no definidaCUADERNO PROARTE COLLEGE LISO 100 HOJAS  $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.800 $ 97.800
44101707
Corcheteras20Unidad no definidaCORCHETERA GRANDE S-980 METALICA  $ 4.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200
44122103
Corchetes50Unidad no definidaCORCHETES 26/6 5000 UNIDADES  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600
60101603
Marcos para certificados100Unidad no definidaMARCO DE MADERA TAMAÑO CARTA  $ 2.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.100 $ 211.100
44121704
Lápiz pasta100Unidad no definidaLAPIZ TINTA GEL 0.7  $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.900 $ 59.900
14111509
Artículos de papelería150Unidad no definidaRESMA CARTA 500 HOJAS  $ 2.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.850 $ 416.850
14111509
Artículos de papelería150Unidad no definidaRESMA OFICIO 500 HOJAS  $ 3.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.850 $ 476.850
14111525
Papel multiuso60Unidad no definidaOPALINA GOFRADA CARTA BLANCA CAJA 100 UND  $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.000 $ 516.000
14111525
Papel multiuso60Unidad no definidaOPALINA GOFRADA CARTA COLORES CAJA 100 UND  $ 8.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.940 $ 539.940
44121707
Lápices de colores100Unidad no definidaGLITIER 6 UNIDADES 10 ML COLORES  $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900
27112719
Pistola de encolar30Unidad no definidaTEMPERA METÁLICA 6 COLORES 15 ML  $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.970 $ 59.970
60121204
Pintura de témpera lavable20Unidad no definidaPISTOLA DE SILICONA  $ 2.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.980 $ 55.980
44122104
Clips para papel100Unidad no definidaCAJAS CLIP PUNTA REDONDA   $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
Total Neto $ 2.702.790
Descuento $ 4.317
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 512.710
TOTAL OC $ 3.211.183


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.