Orden de Compra. Nº
4088-2502-SE18
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MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA HPV 1
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-2502-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA HPV 1
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-18-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
512709,87
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
libreria y bazar cecy
Razón Social
CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T.
11.563.655-3
Sucursal
libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121108
Croqueras
50
Unidad no definida
CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS 7MM
$ 976,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.800
$ 48.800
60121108
Croqueras
100
Unidad no definida
CUADERNO PROARTE COLLEGE LISO 100 HOJAS
$ 978,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.800
$ 97.800
44101707
Corcheteras
20
Unidad no definida
CORCHETERA GRANDE S-980 METALICA
$ 4.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.200
$ 88.200
44122103
Corchetes
50
Unidad no definida
CORCHETES 26/6 5000 UNIDADES
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.600
$ 41.600
60101603
Marcos para certificados
100
Unidad no definida
MARCO DE MADERA TAMAÑO CARTA
$ 2.111,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 211.100
$ 211.100
44121704
Lápiz pasta
100
Unidad no definida
LAPIZ TINTA GEL 0.7
$ 599,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.900
$ 59.900
14111509
Artículos de papelería
150
Unidad no definida
RESMA CARTA 500 HOJAS
$ 2.779,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 416.850
$ 416.850
14111509
Artículos de papelería
150
Unidad no definida
RESMA OFICIO 500 HOJAS
$ 3.179,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 476.850
$ 476.850
14111525
Papel multiuso
60
Unidad no definida
OPALINA GOFRADA CARTA BLANCA CAJA 100 UND
$ 8.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 516.000
$ 516.000
14111525
Papel multiuso
60
Unidad no definida
OPALINA GOFRADA CARTA COLORES CAJA 100 UND
$ 8.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 539.940
$ 539.940
44121707
Lápices de colores
100
Unidad no definida
GLITIER 6 UNIDADES 10 ML COLORES
$ 699,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.900
$ 69.900
27112719
Pistola de encolar
30
Unidad no definida
TEMPERA METÁLICA 6 COLORES 15 ML
$ 1.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.970
$ 59.970
60121204
Pintura de témpera lavable
20
Unidad no definida
PISTOLA DE SILICONA
$ 2.799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.980
$ 55.980
44122104
Clips para papel
100
Unidad no definida
CAJAS CLIP PUNTA REDONDA
$ 199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
Total Neto
$ 2.702.790
Descuento
$ 4.317
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 512.710
TOTAL OC
$ 3.211.183
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.