Orden de Compra. Nº4088-252-SE07 "c ompra de material"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-252-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2007
Nombre de la Orden de Compra c ompra de material
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas material de ferreteria Esc. G-549 Loma de Vásquez
Proveniente de Licitación 4088-25-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 325
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna -1
Impuesto 461,4283
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151602
Planchas de escurrimiento1UnidadPlanchas de escurrimientoplancha pizarreño gran onda $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.429 $ 2.429
Total Neto $ 2.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 461
TOTAL OC $ 2.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.