Orden de Compra. Nº4088-2607-SE18 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LONGAVI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-2607-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-1-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 4575,2
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T. 76.222.484-4
Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos2Unidad no definidaCAJAS GUANTES QUIRÚRGICOS   $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.380
47121701
Bolsas de basura3Unidad no definidaPAQUETES BOLSAS DE BASURA 50 X 70  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
47121701
Bolsas de basura5Unidad no definidaPAQUETES BOLSAS DE BASURA 70 X 90  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
47121701
Bolsas de basura6Unidad no definidaPAQUETES BOLSAS CAMISETAS  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definidaCIF CREMA  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
47131611
Palas para basura2Unidad no definidaPALAS PLÁSTICAS CON MANGO  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
Total Neto $ 24.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.575
TOTAL OC $ 28.655


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.