Orden de Compra. Nº4088-2669-SE18 "MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA UNIFICADA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-2669-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA UNIFICADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-18-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 13491,14
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreria y bazar cecy
Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T. 11.563.655-3
Sucursal libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva70Unidad no definida20 PLIEGOS DE GOMA EVA ROJA 20 PLIEGOS DE GOMA EVA VERDE 20 PLIEGOS DE GOMA EVA BLANCA 10 PLIEGOS DE GOMA EVA AZUL  $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.830 $ 25.830
14111506
Papel para impresora del ordenador2Unidad no definidaCAJAS DE OPALINA COLOR CELESTE  $ 8.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.998 $ 17.998
27112904
Pistola de resina2Unidad no definidaPISTOLAS DE SILICONA   $ 2.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.598 $ 5.598
14111610
Cartulina20Unidad no definida10 PLIEGOS DE CARTULINA METALICA COLOR PLATEADA 10 PLIEGOS DE CARTYULINA METALICA COLOR DORADA  $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.980 $ 8.980
31201606
Calafateos100Unidad no definidaSILICONA EN BARRA  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
Total Neto $ 71.006
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.491
TOTAL OC $ 84.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.