Orden de Compra. Nº4088-2713-MC18 "ALIMENTACIÓN ESC. G-540 EL CARMEN ORD. N°74"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-2713-MC18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN ESC. G-540 EL CARMEN ORD. N°74
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 22154,76
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.La necesidad de adquirir alimentos para realizar reconocimiento a 4 cursos  para Escuela G-540 del Carmen, del Departamento de Educación Municipal de Longaví
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marisol de las Mercedes
Razón Social Marisol Norambuena Agurto
R.U.T. 11.286.784-8
Sucursal Marisol de las Mercedes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas4Unidad no definidaSERVILLETAS  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50192301
Postres preparados4Unidad no definidaPÍE DE LIMÓN  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
50193002
Bebidas Infantiles8Unidad no definidaJUGOS LIGHT  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.392
50192301
Postres preparados4Unidad no definidaTORTA DE LECHE  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504
50202311
Bebidas12Unidad no definidaBEBIDAS DE 3 LITROS  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.268 $ 32.268
Total Neto $ 116.604
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.155
TOTAL OC $ 138.759


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.