Orden de Compra. Nº4088-285-SE16 "MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA LICEO SAN JOSE. S"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-285-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA LICEO SAN JOSE. S
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-4-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 90749,7
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreria y bazar cecy
Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T. 11.563.655-3
Sucursal libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador80Unidad no definidaRESMA CARTA  $ 2.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.160 $ 220.160
14111506
Papel para impresora del ordenador50Unidad no definidaRESMA OFICIO  $ 3.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.650 $ 162.650
44121708
Marcadores36Unidad no definidaPLUMON PIZARRA NEGRO  $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.144 $ 9.144
14111610
Cartulina20Unidad no definidaCARTULINA ESPAÑOLA DISTINTOS COLORES  $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240
44121708
Marcadores12Unidad no definidaPLUMON PERMANENTE NEGRO  $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968 $ 1.968
44121708
Marcadores12Unidad no definidaPLUMON PERMANENTE AZUL  $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968 $ 1.968
44121708
Marcadores36Unidad no definidaPLUMON PIZARRA AZUL  $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.144 $ 9.144
44121708
Marcadores36Unidad no definidaPLUMON PIZARRA ROJO  $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.144 $ 9.144
44121611
Perforadoras1Unidad no definidaPERFORADORA   $ 5.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.274 $ 5.274
44121708
Marcadores12Unidad no definidaPLUMON PERMANENTE ROJO   $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968 $ 1.968
14111610
Cartulina10Unidad no definidaCARTULINA BLANCA  $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
14111610
Cartulina100Unidad no definidaCARTULINA DIFERENTES COLORES   $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
44121708
Marcadores10Unidad no definidaMARCADOR COLORES   $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750
11141604
Papel usado5Unidad no definidaBLOCK PAPEL ENTRETENIDO  $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.565 $ 2.565
11141604
Papel usado15Unidad no definidaCINTA EMBALAJE   $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.605 $ 4.605
14111610
Cartulina10Unidad no definidaCARTULIA METALICA DORADA   $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
14111610
Cartulina5Unidad no definidaCARTULINA METALICA AZUL   $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
14111610
Cartulina10Unidad no definidaCARTULINA METALICA ROJA   $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
14111610
Cartulina5Unidad no definidaCARTULINA METALICA VERDES  $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ50Unidad no definidaBARRA SISLICONA   $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10Unidad no definidaSILICONA LIQUIDA 250 GRS  $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
Total Neto $ 477.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.750
TOTAL OC $ 568.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.