Orden de Compra. Nº4088-293-SE14 "MATERIAL DE ASEO ESCUELA ESPERANZA PLAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-293-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA ESPERANZA PLAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 50853,5
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones10Unidad no definidaESCOBILLONES   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131618
Mopas húmedas15Unidad no definidaTRAPEROS  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaCIF CREMA  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
47131813
Limpia Pantalla5Unidad no definidaCIF LIMPIA VIDRIOS  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco50Unidad no definidaLITROS DE CLORO  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
47131706
Aparatos ambientadores de aire2Unidad no definidaTANAX LIQUIDA   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47121812
Raspadores de limpieza40Unidad no definidaLITROS DE POETT  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
31211910
Mitones5Unidad no definidaPARES DE GUANTE GRUESOS (XL)  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
47131813
Limpia Pantalla2Unidad no definidaMOPAS (LIMPOIA VIDRIOS)  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
10171702
Fungicidas4Unidad no definidaLITROS MATA MALEZA  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
30181515
Estanque del WC50Unidad no definidaPASTILLAS PARA ESTANQUE (PATO PURIFIC)  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
14111703
Toallas de papel1Unidad no definidaCAJA DE TOALLAS DESINFECTANTE DE 100 (CLOROX)  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
53131608
Jabones1Unidad no definidaCAJA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 267.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.854
TOTAL OC $ 318.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.