Orden de Compra. Nº
4088-293-SE14
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MATERIAL DE ASEO ESCUELA ESPERANZA PLAN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-293-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO ESCUELA ESPERANZA PLAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
50853,5
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
10
Unidad no definida
ESCOBILLONES
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
47131618
Mopas húmedas
15
Unidad no definida
TRAPEROS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
CIF CREMA
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
47131813
Limpia Pantalla
5
Unidad no definida
CIF LIMPIA VIDRIOS
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
50
Unidad no definida
LITROS DE CLORO
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.500
$ 32.500
47131706
Aparatos ambientadores de aire
2
Unidad no definida
TANAX LIQUIDA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
47121812
Raspadores de limpieza
40
Unidad no definida
LITROS DE POETT
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
31211910
Mitones
5
Unidad no definida
PARES DE GUANTE GRUESOS (XL)
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.750
$ 4.750
47131813
Limpia Pantalla
2
Unidad no definida
MOPAS (LIMPOIA VIDRIOS)
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
10171702
Fungicidas
4
Unidad no definida
LITROS MATA MALEZA
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
30181515
Estanque del WC
50
Unidad no definida
PASTILLAS PARA ESTANQUE (PATO PURIFIC)
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.500
$ 47.500
14111703
Toallas de papel
1
Unidad no definida
CAJA DE TOALLAS DESINFECTANTE DE 100 (CLOROX)
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
53131608
Jabones
1
Unidad no definida
CAJA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
Total Neto
$ 267.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.854
TOTAL OC
$ 318.504
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.