Orden de Compra. Nº
4088-296-SE12
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MATERIAL DE OFICINA ESCUELA F-493 MESAMAVIDA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-296-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-04-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA ESCUELA F-493 MESAMAVIDA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
14812,4
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social
SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T.
76.036.348-0
Sucursal
sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
SOBRES TAM. OFICIO
$ 43,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.150
$ 2.150
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
SOBRES 1/2 OFICIO
$ 28,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
SOBRES 1/4 OFICIO
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650
$ 650
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
SOBRES AMERICANOS
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
60124318
Papel maché
5
Unidad
CAJAS DE PAPEL HILADO BLANCO TAM. OFICIO
$ 6.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.960
$ 34.960
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Unidad
PERMASEL ADHESIVO BLANCO DOBLE CONTACTO ARTEL
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
14111518
Fichas
10
Unidad
SET SEPARADORES VINIL. OFICIO TORRE
$ 701,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.010
$ 7.010
55121618
Fundas de etiquetas
100
Unidad
FUNDAS PLÁSTICAS OFICIO
$ 41,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.100
$ 4.100
55121618
Fundas de etiquetas
50
Unidad
FUNDAS PLÁSTICAS CARTA
$ 28,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
44121505
Sobres especiales
10
Unidad
PAQUETE DE SOBRES PARA CD
$ 1.165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.650
$ 11.650
44121712
Recambios para marcadores
10
Unidad
MARCADOR PARA CD
$ 344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.440
$ 3.440
Total Neto
$ 77.960
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.812
TOTAL OC
$ 92.772
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.