Orden de Compra. Nº4088-296-SE12 "MATERIAL DE OFICINA ESCUELA F-493 MESAMAVIDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-296-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA ESCUELA F-493 MESAMAVIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 14812,4
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T. 76.036.348-0
Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRES TAM. OFICIO  $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRES 1/2 OFICIO  $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRES 1/4 OFICIO  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
44121506
Sobres estándar100UnidadSOBRES AMERICANOS  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
60124318
Papel maché5UnidadCAJAS DE PAPEL HILADO BLANCO TAM. OFICIO  $ 6.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.960 $ 34.960
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20UnidadPERMASEL ADHESIVO BLANCO DOBLE CONTACTO ARTEL  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
14111518
Fichas10UnidadSET SEPARADORES VINIL. OFICIO TORRE  $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.010 $ 7.010
55121618
Fundas de etiquetas100UnidadFUNDAS PLÁSTICAS OFICIO  $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
55121618
Fundas de etiquetas50UnidadFUNDAS PLÁSTICAS CARTA  $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
44121505
Sobres especiales10UnidadPAQUETE DE SOBRES PARA CD  $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.650 $ 11.650
44121712
Recambios para marcadores10UnidadMARCADOR PARA CD  $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440 $ 3.440
Total Neto $ 77.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.812
TOTAL OC $ 92.772


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.