Orden de Compra. Nº
4088-305-SE14
"
MATERIAL ASEO ESCUELA F-462 ALTOS DE LLOLLINCO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-305-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL ASEO ESCUELA F-462 ALTOS DE LLOLLINCO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
52069,5
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad no definida
CLORO GEL IGENIX 900 ML VIRGINIA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
53131608
Jabones
10
Unidad no definida
JABONES LIQUIDO SIMONDS 1 LTRS
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
13111042
Alcohol de polivinilo
10
Unidad no definida
ALCOHOL GEL 360 ML C/DOSIFICADOR CLEAN
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
47131810
Productos para lavar platos
10
Unidad no definida
LAVALOZA QUIX 750 ML
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
10171701
Herbicida de malezas
3
Unidad no definida
MATAMALEZA CONCENTRADO BAZOOKA ANASAC
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad no definida
BOLSA BASURA 70X90X10 UNIDADES
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
42132205
Guantes quirúrgicos
10
Unidad no definida
GUANTES DE ASEO VIRUTEX
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad no definida
LUSTRAMUEBLES CREMA 250CC VIRGINIA
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑO MULTIUSO AMARILLO
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
24121502
Sacos para empaquetado
100
Unidad no definida
SACOS PLATICOS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad no definida
DETERGENTE OMO 400 GRS
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
47131615
Escobillones
16
Unidad no definida
ESCOBILLON CLORINDA MADIANO
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.800
$ 20.800
47131803
Desinfectantes domésticos
25
Unidad no definida
CLORO CLORINDA 1 LTR
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.250
$ 16.250
12181501
Ceras sintéticas
10
Unidad no definida
CERA LIQUIDA ROJA VIRGINIA 900 CC
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
12191501
Solventes aromáticos
10
Unidad no definida
LYSOFORM AEROSOL DESINFECTANTE 360CC
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
5
Unidad no definida
BASURERO PARA BAÑO
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
3
Unidad no definida
BASURERO CON TAPA
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
Total Neto
$ 274.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.070
TOTAL OC
$ 326.120
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.