Orden de Compra. Nº4088-305-SE14 "MATERIAL ASEO ESCUELA F-462 ALTOS DE LLOLLINCO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-305-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO ESCUELA F-462 ALTOS DE LLOLLINCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 52069,5
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaCLORO GEL IGENIX 900 ML VIRGINIA   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
53131608
Jabones10Unidad no definidaJABONES LIQUIDO SIMONDS 1 LTRS  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
13111042
Alcohol de polivinilo10Unidad no definidaALCOHOL GEL 360 ML C/DOSIFICADOR CLEAN   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131810
Productos para lavar platos10Unidad no definidaLAVALOZA QUIX 750 ML   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
10171701
Herbicida de malezas3Unidad no definidaMATAMALEZA CONCENTRADO BAZOOKA ANASAC   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definidaBOLSA BASURA 70X90X10 UNIDADES   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidad no definidaGUANTES DE ASEO VIRUTEX   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidad no definidaLUSTRAMUEBLES CREMA 250CC VIRGINIA   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑO MULTIUSO AMARILLO   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
24121502
Sacos para empaquetado100Unidad no definidaSACOS PLATICOS   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaDETERGENTE OMO 400 GRS   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47131615
Escobillones16Unidad no definidaESCOBILLON CLORINDA MADIANO   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
47131803
Desinfectantes domésticos25Unidad no definidaCLORO CLORINDA 1 LTR  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.250 $ 16.250
12181501
Ceras sintéticas10Unidad no definidaCERA LIQUIDA ROJA VIRGINIA 900 CC   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
12191501
Solventes aromáticos10Unidad no definidaLYSOFORM AEROSOL DESINFECTANTE 360CC  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos5Unidad no definidaBASURERO PARA BAÑO   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos3Unidad no definidaBASURERO CON TAPA   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 274.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.070
TOTAL OC $ 326.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.