Orden de Compra. Nº
4088-325-SE10
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MATERIALES DE LIBRERIA PRACTICAS PROFESIONALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-325-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE LIBRERIA PRACTICAS PROFESIONALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-11-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
Uno Norte 325
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
40466,58
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social
SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T.
76.036.348-0
Sucursal
sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Marcadores
2
Caja
1 CAJA DE PLUMONES DE PIZARRA 1 CAJA DE PLUMONES PERMANENTES
$ 3.606,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.212
$ 7.212
44122011
Carpetas para archivos
27
Unidad
carpetas con acoclip
$ 172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.644
$ 4.644
44122001
Archivadores de fichas
4
Unidad
archivadores oficio ancho auca
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.040
$ 3.040
43202003
Discos versátiles digitales (DVD)
1
Unidad
torta de dvd 50UDS.
$ 4.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.750
$ 4.750
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
4
Unidad
pendrive 8 GB KINGSTON
$ 16.346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.384
$ 65.384
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
25
Unidad
resma carta equalit
$ 2.198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.950
$ 54.950
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
24
Unidad
resma oficio
$ 2.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.952
$ 59.952
44101707
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA GRANDE B-7 TORRE
$ 5.851,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.851
$ 5.851
44121613
Saca corchetes
1
Unidad
SACA CORCHETES
$ 198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198
$ 198
44101716
Perforadoras
1
Unidad
PERFORADORA GRANDE 45 HOJAS
$ 6.229,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.229
$ 6.229
44122103
Corchetes
2
Unidad
CAJA DE CORCHETES 26/6 5000uds. TORRE
$ 386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 772
$ 772
Total Neto
$ 212.982
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.467
TOTAL OC
$ 253.449
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.