Orden de Compra. Nº4088-325-SE10 "MATERIALES DE LIBRERIA PRACTICAS PROFESIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-325-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA PRACTICAS PROFESIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-11-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 325
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 40466,58
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T. 76.036.348-0
Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Marcadores2Caja1 CAJA DE PLUMONES DE PIZARRA 1 CAJA DE PLUMONES PERMANENTES  $ 3.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.212 $ 7.212
44122011
Carpetas para archivos27Unidadcarpetas con acoclip  $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.644 $ 4.644
44122001
Archivadores de fichas4Unidadarchivadores oficio ancho auca  $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.040 $ 3.040
43202003
Discos versátiles digitales (DVD)1Unidadtorta de dvd 50UDS.  $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash4Unidadpendrive 8 GB KINGSTON  $ 16.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.384 $ 65.384
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora25Unidadresma carta equalit  $ 2.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.950 $ 54.950
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora24Unidadresma oficio  $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.952 $ 59.952
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA GRANDE B-7 TORRE  $ 5.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.851 $ 5.851
44121613
Saca corchetes1UnidadSACA CORCHETES  $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198 $ 198
44101716
Perforadoras1UnidadPERFORADORA GRANDE 45 HOJAS  $ 6.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.229 $ 6.229
44122103
Corchetes2UnidadCAJA DE CORCHETES 26/6 5000uds. TORRE  $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772 $ 772
Total Neto $ 212.982
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.467
TOTAL OC $ 253.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.