Orden de Compra. Nº4088-329-SE14 "MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-555 LAS MERCEDES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-329-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-555 LAS MERCEDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 11742
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones3Unidad no definidaESCOBILLON DOÑA CLARA   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
47131803
Desinfectantes domésticos3Unidad no definidaCLORO GEL DE 922 ML LIQUIDO  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47131824
Productos de limpieza de ventanas2Unidad no definidaLIMPIA VIDRIO GRANDE   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
12181501
Ceras sintéticas7Unidad no definidaPAQUETES DE CERA COLOR CAOBA   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
47131603
Esponjas8Unidad no definidaESPONJAS  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
12191501
Solventes aromáticos5Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
47131806
Barniz o ceras de muebles2Unidad no definidaLUSTRA MUEBLES   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
42132205
Guantes quirúrgicos5Unidad no definidaPARES DE GUANTES LATEX MEDIUM   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaVIM PERLA CLORO BAÑO Y COCINA   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definidaBOLSA BASURA DE 1.20 MTRS   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47121701
Bolsas de basura100Unidad no definidaBOLSA PEQUEÑA DE BASURA   $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131801
Limpiadores de suelos5Unidad no definidaBOTELLA DE POETT   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
47121812
Raspadores de limpieza2Unidad no definidaVIRUTILLA N°2 (GRANDE)  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
47131502
Paños de limpieza3Unidad no definidaPAÑO PARA PISO 57X50 AMARILLO   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131803
Desinfectantes domésticos8Unidad no definidaLITROS DE CLORO   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
47131502
Paños de limpieza8Unidad no definidaPAÑO MULTIHUSO   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
Total Neto $ 61.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.742
TOTAL OC $ 73.542


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.