Orden de Compra. Nº4088-37-SE13 "MATERIALES DE FERRETERIA FAGEM LICEO C-29"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-37-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-02-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA FAGEM LICEO C-29
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa1UnidadCHAPA PARCHE POLI 1985  $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLOS CHIPORRO  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31162003
Clavos de acabado1UnidadKG DE CLAVOS 1 1/2  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31162003
Clavos de acabado1UnidadKG. CLAVOS 3"  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
60121244
Tiras de extensor1UnidadTIRA PERFIL 20 X 40 X 1,5  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
23171509
Soldadura1UnidadKG. SOLDADURA 1/8  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
44121706
Lápices de madera2UnidadLAPICES CARPINTERO  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 760
30111601
Cemento20UnidadSACOS CEMENTO  $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
30111601
Cemento20UnidadSACOS CEMENTO  $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
31162003
Clavos de acabado20UnidadCLAVOS CONCRETEROS 3"  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
27111508
Sierras1UnidadDISCO SIERRA 7 1/2  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31162003
Clavos de acabado1UnidadKG. CLAVOS 2 1/2  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31162003
Clavos de acabado25UnidadTACO CLAVOS 8 X 80  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 3"  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLON CLORINDA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
30171504
Puertas de madera2UnidadPUERTA PINO OREGON ALIWEN 0,75  $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
24112102
Cubas1UnidadTAMBOR VACIO  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31162309
Estantes de montaje3UnidadBISAGRAS 4 X 4 C/T  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
11121610
Maderas duras15UnidadGUARDAPOLVOS   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
11121610
Maderas duras15UnidadCUARTO RODON  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 3"  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadBARNIZ LTS  $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
24101502
Vehículos de transporte a granel3UnidadVIAJES MATERIAL RIO (RIPIO)  $ 57.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.500 $ 172.500
24101502
Vehículos de transporte a granel1UnidadVIAJE MATERIAL RIO (ARENA)  $ 57.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
30161701
Alfombrado168UnidadALFOMBRA BOUCLE KIM MOROCO MTS.  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.000 $ 1.008.000
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento9UnidadGALON PEGAMENTO ALFOMBRA SOLCROM   $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.100 $ 125.100
31211502
Pinturas de base acuosa2UnidadGL. ESMALTE AL AGUA BLANCO DYNAL  $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
Total Neto $ 1.754.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.754.010

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.