Orden de Compra. Nº4088-374-SE16 "MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA ESCUELA LOS CRISTALES - SEP(I)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-374-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA ESCUELA LOS CRISTALES - SEP(I)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-4-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Cauquenes
Impuesto 189586,75
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreria y bazar cecy
Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T. 11.563.655-3
Sucursal libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador100Unidad no definidaRESMA PAPEL CARTA  $ 2.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.200 $ 275.200
14111506
Papel para impresora del ordenador100Unidad no definidaRESMA PAPEL OFICINA  $ 3.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.300 $ 325.300
60121501
Rotuladores de base acuosa900Unidad no definidaPLUMON PIZARRA COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO 300 C/COLOR  $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.600 $ 228.600
31201512
Cinta Transparente15Unidad no definidaCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.605 $ 4.605
60121502
Rotuladores de base disolvente540Unidad no definidaPLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO 180 C/COLOR  $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.560 $ 88.560
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)150Unidad no definidaGOMA EVA PLIEGO DIFERENTES COLORES  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600
14111610
Cartulina200Unidad no definidaPLIEGO DE CARTULINA DIFERENTES COLORES  $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
31201515
Cintas de papel40Unidad no definidaCINTA MASKING MEDIANA  $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.160 $ 21.160
Total Neto $ 997.825
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.587
TOTAL OC $ 1.187.412


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.