Orden de Compra. Nº
4088-377-SE13
"
MATERIALES OFICINA PARA ESCUELA DE LAS MERCEDES SE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-377-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
22-05-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINA PARA ESCUELA DE LAS MERCEDES SE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
53198,5085
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
"San Sebastian"
Razón Social
DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T.
12.964.768-k
Sucursal
"San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
6
Unidad no definida
CAJA DE RESMA TAMAÑO CARTA
$ 21.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.118
$ 128.118
44121708
Marcadores
1
Unidad no definida
CAJA DE PLUMÓN PIZARRA RECARGABLE AZUL
$ 12.312,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.312
$ 12.312
44122001
Archivadores de fichas
4
Unidad no definida
ARCHIVADORES OFICIO TORRE
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.884
$ 5.884
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Unidad no definida
CAJA DE RESMA TAMAÑO OFICIO
$ 24.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.732
$ 99.732
14111532
Juegos de papel surtido
10
Unidad no definida
BLOCK DE CARTULINAS DE COLORES
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
44121708
Marcadores
1
Unidad no definida
CAJA DE PLUMÓN PIZARRA RECARGABLE NEGRO
$ 12.312,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.312
$ 12.312
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad no definida
CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOCLIP
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
14111532
Juegos de papel surtido
20
Unidad no definida
CARTULINAS PLIEGO (5 BLANCO, 5 AMARILLAS, 5 CELESTES, 5 ROSADAS)
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
44121712
Recambios para marcadores
2
Unidad no definida
TINTAS PARA RECARGAR PLUMONES NEGRA
$ 2.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
14111532
Juegos de papel surtido
10
Unidad no definida
PAQUETES DE GOMA EVA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Unidad no definida
FRASCO GRANDE DE SILICONA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
3
Unidad no definida
FRASCO GRANDE DE COLA FRÍA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
44121712
Recambios para marcadores
2
Unidad no definida
TINTAS PARA RECARGAR PLUMONES AZUL
$ 2.977,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.954
$ 5.953
44101716
Perforadoras
1
Unidad no definida
PERFORADORA GRANDE MATED MODELO 660
$ 3.488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.488
$ 3.488
44101707
Corcheteras
1
Unidad no definida
CORCHETERA GRANDE ADIX AXHDTO1S
$ 7.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.025
$ 7.025
Total Neto
$ 307.982
Descuento
$ 27.990
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.199
TOTAL OC
$ 333.191
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.