Orden de Compra. Nº4088-377-SE13 "MATERIALES OFICINA PARA ESCUELA DE LAS MERCEDES SE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-377-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-05-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA PARA ESCUELA DE LAS MERCEDES SE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 53198,5085
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6Unidad no definidaCAJA DE RESMA TAMAÑO CARTA  $ 21.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.118 $ 128.118
44121708
Marcadores1Unidad no definidaCAJA DE PLUMÓN PIZARRA RECARGABLE AZUL  $ 12.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.312 $ 12.312
44122001
Archivadores de fichas4Unidad no definidaARCHIVADORES OFICIO TORRE  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.884
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4Unidad no definidaCAJA DE RESMA TAMAÑO OFICIO  $ 24.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.732 $ 99.732
14111532
Juegos de papel surtido10Unidad no definidaBLOCK DE CARTULINAS DE COLORES  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
44121708
Marcadores1Unidad no definidaCAJA DE PLUMÓN PIZARRA RECARGABLE NEGRO  $ 12.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.312 $ 12.312
44122011
Carpetas para archivos20Unidad no definidaCARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOCLIP  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14111532
Juegos de papel surtido20Unidad no definidaCARTULINAS PLIEGO (5 BLANCO, 5 AMARILLAS, 5 CELESTES, 5 ROSADAS)  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
44121712
Recambios para marcadores2Unidad no definidaTINTAS PARA RECARGAR PLUMONES NEGRA  $ 2.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
14111532
Juegos de papel surtido10Unidad no definidaPAQUETES DE GOMA EVA  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3Unidad no definidaFRASCO GRANDE DE SILICONA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento3Unidad no definidaFRASCO GRANDE DE COLA FRÍA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
44121712
Recambios para marcadores2Unidad no definidaTINTAS PARA RECARGAR PLUMONES AZUL  $ 2.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.954 $ 5.953
44101716
Perforadoras1Unidad no definidaPERFORADORA GRANDE MATED MODELO 660  $ 3.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.488 $ 3.488
44101707
Corcheteras1Unidad no definidaCORCHETERA GRANDE ADIX AXHDTO1S  $ 7.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.025 $ 7.025
Total Neto $ 307.982
Descuento $ 27.990
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.199
TOTAL OC $ 333.191


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.