Orden de Compra. Nº4088-403-SE17 "COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM MES DE MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-403-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-05-2017
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM MES DE MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-7-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 127835,04
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISTIAN ANDRES
Razón Social EDS CRISTIAN GARCES N EIRL
R.U.T. 76.229.066-9
Sucursal CRISTIAN ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1284Unidad no definidaCOMBUSTIBLE VEHÍCULOS D.A.E.M. MES DE MAYO.   $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.816 $ 672.816
Total Neto $ 672.816
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.835
TOTAL OC $ 800.651


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.