Orden de Compra. Nº4088-432-SE12 "MATERIAL DE OFICINA ESCUELA G-540 EL CARMEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-432-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA ESCUELA G-540 EL CARMEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 63330,61
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T. 76.036.348-0
Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103504
Espirales de encuadernación20UnidadCAJAS DE ESPIRALES PARA 150 HOJAS  $ 3.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.700 $ 70.700
44103504
Espirales de encuadernación10UnidadCAJAS DE ESPIRALES PARA 200 HOJAS  $ 5.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.910 $ 56.910
43201801
Unidades de discos flexibles8UnidadPENDRIVE DE 4 GB  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
44121708
Marcadores1UnidadCAJAS DE DESTACADORES  $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320
14121601
Papel crepé no blanqueado100UnidadPLIEGOS DE PAPEL CREPE (VERDE, ROJO, AZUL, BLANCO, AMARILLO)  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
60121118
Papel corrugado20UnidadBLOCK DE PAPEL CORRUGADO  $ 936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.720 $ 18.720
14121503
Cartulina10UnidadCARTULINAS DE PAPEL CELOFAN  $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160
43232503
Corrector ortográfico2UnidadCAJA DE CORRECTOR LIQUID PAPER  $ 8.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.128 $ 16.128
44121701
Lápiz pasta3UnidadCAJAS DE LAPICES DE PASTA COLOR NEGRO (1 CAJA) CAJAS DE LAPICES DE PASTA COLOR AZUL (1 CAJA) CAJAS DE LAPICES DE PASTA COLOR ROJO (1 CAJA)  $ 5.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.965 $ 16.965
31201512
Cinta Transparente3UnidadCINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774 $ 774
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadCINTAS ENGOMADAS  $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.665 $ 1.665
44122011
Carpetas para archivos5UnidadCARPETAS DE CARTULINA DE DOBLE FAZ  $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
44122011
Carpetas para archivos5UnidadCARPETAS DE CARTULINA FLUORESCENTE  $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.525 $ 3.525
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1UnidadCAJA DE PLUMONES PERMANENTES (NEGRO)  $ 3.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.062 $ 3.062
54101603
Anillos10UnidadSET DE MICAS TAM. CARTA  $ 6.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
Total Neto $ 333.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.331
TOTAL OC $ 396.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.