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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4088-443-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
19-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO ESC. F-546 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4088-30-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
3 Poniente esquina 1 Norte |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
3 Poniente esquina 1 Norte |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
27350,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
3 Poniente esquina 1 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BARRA |
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Razón Social |
RODRIGO ALEJANDRO BARRA MENDEZ
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R.U.T. |
13.372.824-4 |
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Sucursal |
BARRA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60141001
| Balones o pelotas de juguete | 10 | Unidad no definida | PELOTAS DE GOMA | |
$ 2.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.890
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$ 26.890
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53102301
| Camisetas | 20 | Unidad no definida | 10 PETOS VERDES TALLA MEDIANA
10 PETOS AMARILLOS TALLA MEDIANA | |
$ 2.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.900
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$ 46.900
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49161608
| Pelotas de voleibol | 10 | Unidad no definida | PELOTAS DE VOLEYBOL | |
$ 7.016,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.160
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$ 70.160
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Total Neto
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$ 143.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.350
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$ 171.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.